Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 52.520 | 43.056 | -18,02 | -9.464 |
13 LABORALES | 1.290.217 | 1.320.066 | 2,31 | 29.849 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 372.876 | 378.469 | 1,50 | 5.593 |
I. Gastos de Personal | 1.715.613 | 1.741.591 | 1,51 | 25.978 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 48.000 | -100,00 | -48.000 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.500 | -100,00 | -2.500 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 548.438 | 677.072 | 23,45 | 128.634 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 598.938 | 677.072 | 13,05 | 78.134 |
OPERACIONES CORRIENTES | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
39 OTROS INGRESOS | 142.324 | 200.000 | 40,52 | 57.676 |
III. Tasas y otros Ingresos | 142.324 | 200.000 | 40,52 | 57.676 |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.172.227 | 2.218.663 | 2,14 | 46.436 |
IV. Transferencias Corrientes | 2.172.227 | 2.218.663 | 2,14 | 46.436 |
OPERACIONES CORRIENTES | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.314.551 | 2.418.663 | 4,50 | 104.112 |