Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
12 FUNCIONARIOS | 245.195 | 245.109 | 0,04- | 86- |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.945 | 54.945 | ||
I. Gastos de Personal | 300.140 | 300.054 | 0,03- | 86- |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000 | 1.378 | 54,07- | 1.622- |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.000 | 33.000 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 180.828 | 193.061 | 6,77 | 12.233 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 36.000 | 36.000 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | ||
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 267.828 | 278.439 | 3,96 | 10.611 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 98.000 | 98.000 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 98.000 | 98.000 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 665.968 | 676.493 | 1,58 | 10.525 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 20.000 | 20.000 | ||
VI. Inversiones Reales | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 665.968 | 665.882 | 0,01- | 86- |
IV. Transferencias Corrientes | 665.968 | 665.882 | 0,01- | 86- |
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 10.611 | 10.611 | ||
V. Ingresos Patrimoniales | 10.611 | 10.611 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 665.968 | 676.493 | 1,58 | 10.525 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 20.000 | 20.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 685.968 | 696.493 | 1,53 | 10.525 |